lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Potiretama

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026
Total empenhado

R$ 38.422.416,93

Total liquidado

R$ 19.822.161,44

Total pago

R$ 18.577.838,08

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 3524 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 24/07/2026 - 09:05:25
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
23/03/2026 20010031
FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
LIQUIDADO 1.621,00
23/03/2026 20010031
FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
LIQUIDADO 32.199,00
23/03/2026 20010031
FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
LIQUIDADO 3.242,00
23/03/2026 20010030
FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAOE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
LIQUIDADO 7.000,00
23/03/2026 20010029
FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSINADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
LIQUIDADO 12.417,60
23/03/2026 20010029
FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSINADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
LIQUIDADO 21.400,00
23/03/2026 20010011
TORRES ASSESSORIA EM LICITAÇOES E GESTAO PUBLICA L
10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, COM ACOMPANHAMENTO NA GESTÃO, ORIENTAÇÕ [...]
LIQUIDADO 3.717,28
23/03/2026 20010010
TORRES ASSESSORIA EM LICITAÇOES E GESTAO PUBLICA L
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, COM ACOMPANHAMENTO NA GESTÃO, ORIENTAÇÕ [...]
LIQUIDADO 4.336,83
23/03/2026 20010009
TORRES ASSESSORIA EM LICITAÇOES E GESTAO PUBLICA L
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, COM ACOMPANHAMENTO NA GESTÃO, ORIENTAÇÕES [...]
LIQUIDADO 5.080,28
23/03/2026 20010008
TORRES ASSESSORIA EM LICITAÇOES E GESTAO PUBLICA L
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, COM ACOMPANHAMENTO NA GESTÃO, ORIENTA [...]
LIQUIDADO 4.212,92
23/03/2026 04030008
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1444
PAGO 100,00
23/03/2026 03030011
J G DISTRIBUIDORA LTDA
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2148
PAGO 42.877,00
23/03/2026 03030010
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2525
PAGO 6.720,00
23/03/2026 03030009
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2527
PAGO 3.477,50
23/03/2026 03030008
J G DISTRIBUIDORA LTDA
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2135
PAGO 75.025,00
23/03/2026 03030007
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAEMNTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2524
PAGO 6.720,00
23/03/2026 01030002
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL SALA DE ESTABILIZAÇAO
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NA SALA DE ESTABILIZAÇAO DO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
LIQUIDADO 1.401,73
20/03/2026 31010003
DANIELLE FERREIRA LIMA
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AUXILIO FINANCEIRO,MORADIA E ALIMENTAÇAO A MEDICO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL E LEI MUNICIPAL DE Nº 370/2025,JUNTO A SECRETARIA DE SAU [...]
PAGO 3.000,00
20/03/2026 31010003
DANIELLE FERREIRA LIMA
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AUXILIO FINANCEIRO,MORADIA E ALIMENTAÇAO A MEDICO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL E LEI MUNICIPAL DE Nº 370/2025,JUNTO A SECRETARIA DE SAU [...]
LIQUIDADO 3.000,00
20/03/2026 31010002
LARISSA OLIVEIRA LANDIM
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AUXILIO FINANCEIRO,MORADIA E ALIMENTAÇAO A MEDICO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL E LEI MUNICIPAL DE Nº 370/2025,JUNTO A SECRETARIA DE SAU [...]
PAGO 3.000,00
20/03/2026 31010002
LARISSA OLIVEIRA LANDIM
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AUXILIO FINANCEIRO,MORADIA E ALIMENTAÇAO A MEDICO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL E LEI MUNICIPAL DE Nº 370/2025,JUNTO A SECRETARIA DE SAU [...]
LIQUIDADO 3.000,00
20/03/2026 31010001
AYLI MICAELLY DA SILVA
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AUXILIO FINANCEIRO,MORADIA E ALIMENTAÇAO A MEDICO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL E LEI MUNICIPAL DE Nº 370/2025,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DES [...]
PAGO 3.000,00
20/03/2026 31010001
AYLI MICAELLY DA SILVA
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AUXILIO FINANCEIRO,MORADIA E ALIMENTAÇAO A MEDICO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL E LEI MUNICIPAL DE Nº 370/2025,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DES [...]
LIQUIDADO 3.000,00
20/03/2026 26010016
R C MORAIS TELECOM LTDA
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2368
PAGO 1.119,60
20/03/2026 26010016
R C MORAIS TELECOM LTDA
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2419
PAGO 1.119,60
20/03/2026 26010015
R C MORAIS TELECOM LTDA
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2412
PAGO 559,80
20/03/2026 26010015
R C MORAIS TELECOM LTDA
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2367
PAGO 559,80
20/03/2026 22010004
IDEEDUTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 38
PAGO 20.900,00
20/03/2026 21010024
FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA FREITAS
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE DIARIA AO SECRETARIO ACIMA CONFORME PORTARIA DE Nº 002/2026-SEINFRA COM A FINALIDADE DE SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2026 PARA RESOLVE [...]
PAGO 400,00
20/03/2026 20030022
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 39.216
PAGO 4.370,27
20/03/2026 20030022
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇAO DE DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO HOSPIAL RAIMUNDO PAIVA DIOGENES DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 4.370,27
20/03/2026 20030022
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇAO DE DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO HOSPIAL RAIMUNDO PAIVA DIOGENES DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 4.370,27
20/03/2026 20030021
FRANCISCO MARINHEIRO DIOGENES ME
10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
(AUXÍLIO FUNERAL), DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SÓCIOECONÔMICA E/OU SITUAÇÃO EMERGENCIAL, CONFORME ESTABEL [...]
LIQUIDADO 2.508,80
20/03/2026 20030021
FRANCISCO MARINHEIRO DIOGENES ME
10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
(AUXÍLIO FUNERAL), DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SÓCIOECONÔMICA E/OU SITUAÇÃO EMERGENCIAL, CONFORME ESTABEL [...]
EMPENHADO 2.508,80
20/03/2026 20030020
FRANCISCO MARINHEIRO DIOGENES ME
10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
AQUISIÇAO DE URNA FUNERARIA PARA ATENDER AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI [...]
LIQUIDADO 1.925,00
20/03/2026 20030020
FRANCISCO MARINHEIRO DIOGENES ME
10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
AQUISIÇAO DE URNA FUNERARIA PARA ATENDER AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI [...]
EMPENHADO 1.925,00
20/03/2026 20030019
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 39.220
PAGO 12.644,10
20/03/2026 20030019
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇAO DE DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 12.644,10
20/03/2026 20030019
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇAO DE DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 12.644,10
20/03/2026 20030018
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 39219
PAGO 263,20
20/03/2026 20030018
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 263,20
20/03/2026 20030018
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 263,20
20/03/2026 20030017
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 39226
PAGO 2.036,07
20/03/2026 20030017
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
AQUISIÇAO DE DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOS AGRARIO DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 2.036,07
20/03/2026 20030017
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
AQUISIÇAO DE DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOS AGRARIO DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 2.036,07
20/03/2026 20030016
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
02 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 39218
PAGO 3.165,04
20/03/2026 20030016
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
02 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇAO DE DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS,VINCULADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 3.165,04
20/03/2026 20030016
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
02 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇAO DE DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS,VINCULADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 3.165,04
20/03/2026 20030015
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 39221
PAGO 528,51
20/03/2026 20030015
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 528,51
20/03/2026 20030015
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 528,51
20/03/2026 20030014
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 39.224
PAGO 759,33
20/03/2026 20030014
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 759,33
20/03/2026 20030014
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 759,33
20/03/2026 20030013
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 39225
PAGO 468,30
20/03/2026 20030013
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇAO DE DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 468,30
20/03/2026 20030013
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇAO DE DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 468,30
20/03/2026 20030012
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 39.223
PAGO 8.228,70
20/03/2026 20030012
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE DIESEL S 10 DESTINADOS AOS TRANSPORTE DA FROTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 8.228,70
20/03/2026 20030012
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE DIESEL S 10 DESTINADOS AOS TRANSPORTE DA FROTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 8.228,70

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