| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/05/2026 |
01050028
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA
|
EMPENHADO |
955,59 |
|
| 01/05/2026 |
01050027
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA
|
EMPENHADO |
599,42 |
|
| 01/05/2026 |
01050026
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA
|
EMPENHADO |
660,00 |
|
| 01/05/2026 |
01050025
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA
|
EMPENHADO |
17.088,20 |
|
| 01/05/2026 |
01050024
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA
|
EMPENHADO |
1.049,57 |
|
| 01/05/2026 |
01050023
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA
|
EMPENHADO |
5.258,80 |
|
| 01/05/2026 |
01050022
A.D.NOBRE SERVIÇOS
|
10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA VOLTADA AO FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO, REESTRUTURAÇÃO DOS PROCESSOS E FLUXOS ADMINISTRATIVOS DO GOVERNO MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
32.320,00 |
|
| 01/05/2026 |
01050021
A.D.NOBRE SERVIÇOS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA VOLTADA AO FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO, REESTRUTURAÇÃO DOS PROCESSOS E FLUXOS ADMINISTRATIVOS DO GOVERNO MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
41.440,00 |
|
| 01/05/2026 |
01050020
A.D.NOBRE SERVIÇOS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA VOLTADA AO FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO, REESTRUTURAÇÃO DOS PROCESSOS E FLUXOS ADMINISTRATIVOS DO GOVERNO MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
41.440,00 |
|
| 01/05/2026 |
01050019
A.D.NOBRE SERVIÇOS
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA VOLTADA AO FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO, REESTRUTURAÇÃO DOS PROCESSOS E FLUXOS ADMINISTRATIVOS DO GOVERNO MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
39.840,00 |
|
| 01/05/2026 |
01050018
A.D.NOBRE SERVIÇOS
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA VOLTADA AO FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO, REESTRUTURAÇÃO DOS PROCESSOS E FLUXOS ADMINISTRATIVOS DO GOVERNO MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
41.432,00 |
|
| 01/05/2026 |
01050017
CARTORIO DE OF.E NOTAS REG.E PROTESTOS-CART.HOLAND
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA
|
EMPENHADO |
1.380,00 |
|
| 01/05/2026 |
01050016
SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RESTITUIÇÃO JUNTO A SEFAZ
|
EMPENHADO |
91,50 |
|
| 01/05/2026 |
01050015
SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RESTITUIÇÃO JUNTO A SEFAZ
|
EMPENHADO |
1.007,65 |
|
| 01/05/2026 |
01050014
CREA-CONSELHO REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRON.DO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TAXA DE FISCALIZAÇÃO JUNTO A CREA
|
EMPENHADO |
2.864,34 |
|
| 01/05/2026 |
01050013
ECOTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
EMPENHADO |
103.848,77 |
|
| 01/05/2026 |
01050012
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA
|
EMPENHADO |
1.243,34 |
|
| 01/05/2026 |
01050011
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS ESTA SECRETARIA
|
EMPENHADO |
736,69 |
|
| 01/05/2026 |
01050010
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA
|
EMPENHADO |
5.161,95 |
|
| 01/05/2026 |
01050009
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA
|
EMPENHADO |
1.012,49 |
|
| 01/05/2026 |
01050008
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA
|
EMPENHADO |
12.100,23 |
|
| 01/05/2026 |
01050007
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS DIVERSOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA
|
EMPENHADO |
19.960,92 |
|
| 01/05/2026 |
01050006
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA
|
EMPENHADO |
3.765,95 |
|
| 01/05/2026 |
01050005
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL - S10, DESTINADO À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA
|
EMPENHADO |
1.348,02 |
|
| 01/05/2026 |
01050004
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA
|
EMPENHADO |
502,27 |
|
| 01/05/2026 |
01050003
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA
|
EMPENHADO |
15.093,59 |
|
| 01/05/2026 |
01050002
ANTONIO JOSE TARCIO DE QUEIROZ BARRETO - EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (LABORATÓRIOS) PARA REALIZAR SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAM [...]
|
EMPENHADO |
14.992,84 |
|
| 01/05/2026 |
01050001
CENTRO EDUCACIONAL NOVAS ABORDAGENS TERAPEUTICAS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
INCRIÇÃO PARA VIII CONGRESSO NACIONAL INTERNACIONAL COM FOCO EM ABORDAGEM EM SAÚDE MENTAL INFATIL JUVENIL.TEM POR OBJETIVO SER UM ESPAÇO DE DISCUSSÃO E DEBATE SOBRE NOVAS ABORDAGEN [...]
|
EMPENHADO |
279,50 |
|
| 30/04/2026 |
30040029
MATEUS BIZERRA DE MOURA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO FRANCISCO DE MOURA, S/N, CENTRO, POTIRETAMA/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPET, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO D [...]
|
EMPENHADO |
16.000,00 |
|
| 30/04/2026 |
30040028
JOSÉ LUIZ GOMES ALMEIDE
|
11 - SEC.CULTURA,TURISMO E EMPREEENDEDORISMO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV PADRE NEGREIROS, S/N, CENTRO, POTIRETAMA/CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EMPREENDEDORISMO, DE RESPONSABILIDADE DA SECR [...]
|
EMPENHADO |
16.000,00 |
|
| 30/04/2026 |
30040027
MIGUEL CANDIDO DE ALMEIDA NETO
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV PADRE NEGREIROS, 931-2, BAIRRO CENTRO, POTIRETAMA/CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, DE RESPONSABILIDADE DA [...]
|
EMPENHADO |
14.400,00 |
|
| 30/04/2026 |
30040026
MARIA DOS ANJOS RODRIGUES DE OLIVEIRA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE MOURA S/N, BAIRRO CENTRO, POTIRETAMA-CE, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA [...]
|
EMPENHADO |
16.000,00 |
|
| 30/04/2026 |
30040025
A ANCHIETA CHAVES JUNIOR ME
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES (TODOS NOVOS DE PRIMEIRO USO E DE FABRICAÇÃO NACIONAL), DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS A FROTA DAS D [...]
|
EMPENHADO |
438,00 |
|
| 30/04/2026 |
30040024
JS FROTA DISTRIBUIDORA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPA [...]
|
EMPENHADO |
12.816,77 |
|
| 30/04/2026 |
30040023
JS FROTA DISTRIBUIDORA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPA [...]
|
EMPENHADO |
2.464,15 |
|
| 30/04/2026 |
30040022
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL, BATERIAS E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES [...]
|
EMPENHADO |
4.410,00 |
|
| 30/04/2026 |
30040021
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO PEÇAS EM GERAL, BATERIAS E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VE [...]
|
EMPENHADO |
4.650,00 |
|
| 30/04/2026 |
30040020
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO PEÇAS EM GERAL, BATERIAS E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VE [...]
|
EMPENHADO |
1.660,00 |
|
| 30/04/2026 |
30040019
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE FILTROS VEICULARES EM GERAL, ÓLEOS LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS A ESTA SECRET [...]
|
EMPENHADO |
470,00 |
|
| 30/04/2026 |
30040018
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES DA FROTA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DESTE [...]
|
EMPENHADO |
369,15 |
|
| 30/04/2026 |
30040017
MOREIRA DE FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC
|
02 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES ESTRATÉGICAS DO MUNICÍPIO DE POTIRETAMA, DENTRE ESTAS, DAR TREINAMENTO AOS [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 30/04/2026 |
30040016
MOREIRA DE FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC
|
10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES ESTRATÉGICAS DO MUNICÍPIO DE POTIRETAMA, DENTRE ESTAS, DAR TREINAMENTO AOS [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 30/04/2026 |
30040015
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA
|
EMPENHADO |
4.125,00 |
|
| 30/04/2026 |
30040014
MOREIRA DE FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES ESTRATÉGICAS DO MUNICÍPIO DE POTIRETAMA, DENTRE ESTAS, DAR TREINAMENTO AOS [...]
|
EMPENHADO |
8.000,00 |
|
| 30/04/2026 |
30040013
JS FROTA DISTRIBUIDORA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPA [...]
|
EMPENHADO |
9.151,68 |
|
| 30/04/2026 |
30040012
JS FROTA DISTRIBUIDORA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPA [...]
|
EMPENHADO |
26.692,75 |
|
| 30/04/2026 |
30040011
UBR COMÉRCIO DE ALIMENTOS, SERVIÇOS,CARNES E FRIOS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPA [...]
|
EMPENHADO |
2.342,24 |
|
| 30/04/2026 |
30040010
UBR COMÉRCIO DE ALIMENTOS, SERVIÇOS,CARNES E FRIOS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPA [...]
|
EMPENHADO |
688,62 |
|
| 30/04/2026 |
30040009
UBR COMÉRCIO DE ALIMENTOS, SERVIÇOS,CARNES E FRIOS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPA [...]
|
EMPENHADO |
3.222,36 |
|
| 30/04/2026 |
30040008
UBR COMÉRCIO DE ALIMENTOS, SERVIÇOS,CARNES E FRIOS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPA [...]
|
EMPENHADO |
7.339,93 |
|
| 30/04/2026 |
30040007
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SELEÇÃO DE PROPOSTA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MATERIAL ODONTOLÓGICO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA D [...]
|
EMPENHADO |
19.644,10 |
|
| 30/04/2026 |
30040006
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SELEÇÃO DE PROPOSTA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MATERIAL ODONTOLÓGICO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA D [...]
|
EMPENHADO |
21.041,09 |
|
| 30/04/2026 |
30040005
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SELEÇÃO DE PROPOSTA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MATERIAL ODONTOLÓGICO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA D [...]
|
EMPENHADO |
9.337,33 |
|
| 30/04/2026 |
30040004
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
02 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA
|
EMPENHADO |
3.584,14 |
|
| 30/04/2026 |
30040003
GRAFICA VERDES MARES LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E AFINS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA
|
EMPENHADO |
8.948,76 |
|
| 30/04/2026 |
30040002
F E R DOS SANTOS
|
10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA O DIA DAS MÃES
|
EMPENHADO |
4.810,00 |
|
| 30/04/2026 |
30040001
J DO CARMO DE OLIVEIRA
|
10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
CONFECÇÃO DE BLUSAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
EMPENHADO |
2.100,00 |
|
| 30/04/2026 |
30010031
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO, REF. 04/2026.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 30/04/2026 |
30010031
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO , REF. 04/2026.
|
PAGO |
53.925,20 |
|
| 30/04/2026 |
30010030
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO
FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE PREFEITO,DESTE MUNICIPIO , REF. 04/2026.
|
PAGO |
10.000,00 |
|