lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026

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Total empenhado R$ 43.005.749,92
Total liquidado R$ 24.916.479,22
Total pago R$ 24.408.565,87
ÚLTIMAS MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS EM ORDEM CRONOLÓGICA Foram encontrados 4797 registros
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 08/09/2026 - 17:25:22
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
24/06/2026 11060013
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
PAGO 9.154,00
24/06/2026 11060013
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 9.154,00
24/06/2026 11060012
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
02 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL - S10, DESTINADO À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES À SECRETARIA DE GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA.
LIQUIDADO 971,04
24/06/2026 11060011
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 496,21
24/06/2026 11060010
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 26.001,73
24/06/2026 11060009
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 1.123,50
24/06/2026 11060008
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 110,00
24/06/2026 11060007
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 12.917,09
24/06/2026 08060004
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO PEÇAS EM GERAL, BATERIAS E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VE [...]
PAGO 5.060,15
24/06/2026 04060006
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO PEÇAS EM GERAL, BATERIAS E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VE [...]
PAGO 720,00
24/06/2026 01060058
CARTORIO DE OF.E NOTAS REG.E PROTESTOS-CART.HOLAND
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA
PAGO 3.206,47
24/06/2026 01060058
CARTORIO DE OF.E NOTAS REG.E PROTESTOS-CART.HOLAND
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA
LIQUIDADO 3.206,47
24/06/2026 01060056
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 8.193,31
23/06/2026 23060005
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-EPP
09 - SECRETARIA DE SAUDE
.SELEÇÃO DE PROPOSTA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MATERIAL ODONTOLÓGICO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA [...]
EMPENHADO 13.296,75
23/06/2026 23060004
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-EPP
09 - SECRETARIA DE SAUDE
.SELEÇÃO DE PROPOSTA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MATERIAL ODONTOLÓGICO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA [...]
EMPENHADO 10.196,11
23/06/2026 23060003
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-EPP
09 - SECRETARIA DE SAUDE
.SELEÇÃO DE PROPOSTA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MATERIAL ODONTOLÓGICO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA [...]
EMPENHADO 11.917,08
23/06/2026 23060002
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-EPP
09 - SECRETARIA DE SAUDE
.SELEÇÃO DE PROPOSTA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO Ì HOSPITALAR, MATERIAL ODONTOLÓGICO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO Ì FUNCIONAMENTO DO SI [...]
EMPENHADO 12.955,12
23/06/2026 23060001
REFORMAR CONSTRUÇOES LTDA ME
09 - SECRETARIA DE SAUDE
.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, MATERIAIS PERMANENTES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, DE RESPONSABILI [...]
EMPENHADO 33.571,09
23/06/2026 19050003
ARISVALDO T.A. DE LIMA
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE BROCHES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE.
LIQUIDADO 720,00
23/06/2026 19050002
FRANCISCO WELIGTON PINHEIRO PAULA
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO ESPORTIVA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA
PAGO 3.375,00
23/06/2026 19050001
GRAFICA VERDES MARES LTDA
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E AFINS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DESTE MUN [...]
PAGO 9.475,58
23/06/2026 17060002
A NOVA SOLUÇAO EIRELI
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DE KRAV MAGA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
PAGO 5.861,24
23/06/2026 17060001
D BALLET COMERCIO DE ARTIGO E DANÇA
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE KITS DE VESTUÁRIO E ACESSORIOS.
PAGO 5.633,36
23/06/2026 14050002
FABIO FREITAS DA SILVA
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇO DE ARBITRAGEM, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE POTIRETAMA-CEARÁ.
PAGO 15.300,00
23/06/2026 04060002
JS3 SERVICOS E LOCACOES LTDA
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, SEM CONDUTOR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINIS [...]
PAGO 5.000,00
23/06/2026 04060001
JS3 SERVICOS E LOCACOES LTDA
02 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, SEM CONDUTOR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINIS [...]
PAGO 14.000,00
23/06/2026 04050008
JS3 SERVICOS E LOCACOES LTDA
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, SEM CONDUTOR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINIS [...]
PAGO 5.000,00
23/06/2026 01060038
CREA-CONSELHO REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRON.DO
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TAXA DE FISCALIZAÇÃO JUNTO A CREA - REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICAEM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA. MAPP 3 [...]
PAGO 216,78
23/06/2026 01060038
CREA-CONSELHO REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRON.DO
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TAXA DE FISCALIZAÇÃO JUNTO A CREA - REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICAEM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA. MAPP 3 [...]
LIQUIDADO 216,78
23/06/2026 01060037
SOLANGE MARY HOLANDA CAMPELO BALBINO
02 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO
PARTICIPAÇÃO DA PREFEITRA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO
PAGO 300,00
23/06/2026 01060037
SOLANGE MARY HOLANDA CAMPELO BALBINO
02 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO
PARTICIPAÇÃO DA PREFEITRA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO
LIQUIDADO 300,00
22/06/2026 27040001
ARISVALDO T.A. DE LIMA
11 - SEC.CULTURA,TURISMO E EMPREEENDEDORISMO
CONFECÇÃO DE CRACHÁS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA
PAGO 414,00
22/06/2026 27010019
LAY OUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COMPREENDENDO OS MÓDULOS DE FOLHA DE PAGAMENTO, GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, IMPORTAÇÃO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA A TR [...]
PAGO 3.577,80
22/06/2026 27010019
LAY OUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COMPREENDENDO OS MÓDULOS DE FOLHA DE PAGAMENTO, GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, IMPORTAÇÃO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA A TR [...]
PAGO 3.577,80
22/06/2026 22060008
ARTHUR PAIVA MAIA
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO, GERENCIAMENTO, ATUALIZAÇÃO, CONFERÊNCIA E ENVIO DE INFORMAÇÕES AOS SI [...]
EMPENHADO 9.000,00
22/06/2026 22060007
ARTHUR PAIVA MAIA
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO NO MONITORAMENTO, ANÁLISE E AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ? MAC, ABRANGEN [...]
EMPENHADO 11.000,00
22/06/2026 22060006
ARTHUR PAIVA MAIA
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA E APOIO ADMINISTRATIVO À VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, COMPREENDENDO O APOIO NA ORGANIZAÇÃO [...]
EMPENHADO 8.500,00
22/06/2026 22060005
ARTHUR PAIVA MAIA
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO À ORGANIZAÇÃO, PADRONIZAÇÃO, MONITORAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROCESSOS DE TRABALHO DAS UNIDADE [...]
EMPENHADO 10.000,00
22/06/2026 22060004
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO PEÇAS EM GERAL, BATERIAS E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VE [...]
EMPENHADO 1.350,00
22/06/2026 22060003
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
AQUISIÇÃO DE FILTROS VEICULARES EM GERAL, ÓLEOS LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DAS [...]
EMPENHADO 111,00
22/06/2026 22060002
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
AQUISIÇÃO DE FILTROS VEICULARES EM GERAL, ÓLEOS LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DAS [...]
EMPENHADO 401,50
22/06/2026 22060001
AC2B TECNOLOGIA EIRELI
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PLATAFORMA WEB PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES (ETP), BEM COMO PLATAFORMA WEB PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS PARA LE [...]
EMPENHADO 1.450,00
22/06/2026 18060001
GRAFICA VERDES MARES LTDA
09 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E AFINS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DESTE MU [...]
LIQUIDADO 5.253,11
22/06/2026 17060005
LARA CRISTINA ALMEIDA DE MELO
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABI [...]
LIQUIDADO 1.864,45
22/06/2026 17060004
LUIZETE FELIZARDO DE MELO
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABI [...]
LIQUIDADO 740,60
22/06/2026 17060003
LUIZETE FELIZARDO DE MELO
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABI [...]
LIQUIDADO 381,00
22/06/2026 08040009
F. N. FRANCELINO GOMES-ME
11 - SEC.CULTURA,TURISMO E EMPREEENDEDORISMO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA, PARA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PROGRAMAS CULTURAIS E TURÍSTICOS, DESTINADOS A A [...]
PAGO 4.000,00
22/06/2026 07050003
F. N. FRANCELINO GOMES-ME
11 - SEC.CULTURA,TURISMO E EMPREEENDEDORISMO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA, PARA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PROGRAMAS CULTURAIS E TURÍSTICOS, DESTINADOS A A [...]
PAGO 4.000,00
19/06/2026 30010035
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMEIRO E TECNICO
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS EMFERMEIRO E TECNICOS, DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
LIQUIDADO 96.333,05
19/06/2026 30010034
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMEIRO E TECNICO
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS EMFERMEIRO E TECNICOS, DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
LIQUIDADO 16.820,94
19/06/2026 30010033
FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FERIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE EXERCICIO DE 2026
LIQUIDADO 540,33
19/06/2026 30010032
FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
07 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
LIQUIDADO 16.680,00
19/06/2026 30010031
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
02 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
LIQUIDADO 44.625,20
19/06/2026 30010030
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
02 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO
FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE PREFEITO,DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
LIQUIDADO 25.000,00
19/06/2026 30010027
FOPAG - PLANTONISTA
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTONISTAS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
LIQUIDADO 44.405,50
19/06/2026 30010026
FOPAG - PSF
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF,DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
LIQUIDADO 30.002,66
19/06/2026 25050009
JS FROTA DISTRIBUIDORA LTDA
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPA [...]
PAGO 31.103,50
19/06/2026 20010085
FOPAG - PENSIONISTAS
14 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS LOTADOS NO POTIPREV DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CEARA.
PAGO 17.978,52
19/06/2026 20010085
FOPAG - PENSIONISTAS
14 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS LOTADOS NO POTIPREV DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CEARA.
LIQUIDADO 17.978,52
19/06/2026 20010084
FOPAG - APOSENTADOS
14 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS LOTADOS NO POTIPREV DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CEARA-2026
LIQUIDADO 114.753,84

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