lC - Lista de pagamentos.

OPÇÕES DE FILTRO - PAGAMENTOS Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
LISTA DE PAGAMENTOS - 2026 Foram encontradas 1527 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/09/2026 - 17:25:22
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Número do pagamento Valor (R$) Mais
07/05/2026 EMPENHO: 13040010
19.794.018/0001-30
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-EPP
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SELEÇÃO DE PROPOSTA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MATERIAL ODONTOLÓGICO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA D [...]
07050005 16.146,30
07/05/2026 EMPENHO: 13040009
19.794.018/0001-30
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-EPP
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SELEÇÃO DE PROPOSTA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MATERIAL ODONTOLÓGICO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA D [...]
07050006 6.495,60
07/05/2026 EMPENHO: 13040008
19.794.018/0001-30
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-EPP
09 - SECRETARIA DE SAUDE
MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MATERIAL ODONTOLÓGICO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE [...]
07050002 13.597,10
07/05/2026 EMPENHO: 13040012
19.794.018/0001-30
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-EPP
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SELEÇÃO DE PROPOSTA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MATERIAL ODONTOLÓGICO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA D [...]
07050003 5.186,50
07/05/2026 EMPENHO: 01050013
39.925.178/0001-89
ECOTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
07050001 103.848,77
06/05/2026 EMPENHO: 01040035
FOPAG - FUNDEB 70%
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
06050004 2.559,86
06/05/2026 EMPENHO: 28040001
26.732.680/0001-21
H C DE LIMA SERVICOS UNIPESSOAL LTDA
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE POTIRETAMA
06050001 15.497,49
06/05/2026 EMPENHO: 01050001
21.462.928/0001-68
CENTRO EDUCACIONAL NOVAS ABORDAGENS TERAPEUTICAS
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
INCRIÇÃO PARA VIII CONGRESSO NACIONAL INTERNACIONAL COM FOCO EM ABORDAGEM EM SAÚDE MENTAL INFATIL JUVENIL.TEM POR OBJETIVO SER UM ESPAÇO DE DISCUSSÃO E DEBATE SOBRE NOVAS ABORDAGEN [...]
06050003 279,50
06/05/2026 EMPENHO: 28040003
54.683.525/0001-06
24.683.525 FRANCISCO VINICIUS HOLANDA MARTINS
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CÂMERAS DE SEGURANÇA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA
06050002 5.341,00
05/05/2026 EMPENHO: 20010055
FOPAG - FUNDEB 70%
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
05050003 1.499,43
05/05/2026 EMPENHO: 20010056
FOPAG - EJA
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS DO EJA FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
05050004 53.683,69
05/05/2026 EMPENHO: 20010055
FOPAG - FUNDEB 70%
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
05050006 2.817,85
05/05/2026 EMPENHO: 20010055
FOPAG - FUNDEB 70%
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
05050007 1.958,26
05/05/2026 EMPENHO: 20010055
FOPAG - FUNDEB 70%
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
05050008 1.499,43
05/05/2026 EMPENHO: 20010055
FOPAG - FUNDEB 70%
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
05050009 4.770,85
05/05/2026 EMPENHO: 01050009
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA
05050001 1.012,49
05/05/2026 EMPENHO: 01050010
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA
05050002 5.161,95
04/05/2026 EMPENHO: 20010055
FOPAG - FUNDEB 70%
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
04050020 1.499,43
04/05/2026 EMPENHO: 20010043
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
04050022 24.281,40
04/05/2026 EMPENHO: 20010032
FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
04050019 57.378,38
04/05/2026 EMPENHO: 01050005
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL - S10, DESTINADO À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA
04050009 1.348,02
04/05/2026 EMPENHO: 04050003
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA
04050016 3.648,60
04/05/2026 EMPENHO: 01050007
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
09 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS DIVERSOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA
04050012 19.960,92
04/05/2026 EMPENHO: 01050008
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA
04050013 12.100,23
04/05/2026 EMPENHO: 01050011
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS ESTA SECRETARIA
04050014 736,69
04/05/2026 EMPENHO: 01050012
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA
04050015 1.243,34
04/05/2026 EMPENHO: 04050004
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA
04050017 15.924,29
04/05/2026 EMPENHO: 04050005
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA
04050018 110,00
04/05/2026 EMPENHO: 01050006
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA
04050010 3.765,95
04/05/2026 EMPENHO: 04050002
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
05 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL - S10, DESTINADO À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES À SECRETARIA
04050011 562,77
logo