lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 28080001 - DATA: 28/08/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 28080001
Data: 28/08/2020
Valor: R$ 15.937,10
Fornecedor: COMERCIAL MAG DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI
CNPJ do fornecedor: 33.764.845/0001-02

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS
Orgão: 10 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.095 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - PAB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP-04/2019-DIVE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
25/09/2020 309 2020 12.479,19
25/09/2020 307 2020 756,26
25/09/2020 308 2020 2.701,65
Quantidade: 3 Valor total: 15.937,10

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
29/09/2020 29090004 2020 12.479,19
29/09/2020 29090005 2020 725,26
29/09/2020 29090006 2020 2.701,65
Quantidade: 3 Valor total: 15.906,10
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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