lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Potiretama

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026
Total empenhado

R$ 38.422.416,93

Total liquidado

R$ 19.822.161,44

Total pago

R$ 18.577.838,08

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 3524 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 24/07/2026 - 09:05:25
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
13/04/2026 20010070
FOPAG - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA-CE,DURANTE O EXERCICIO DE 2026
PAGO 5.121,00
13/04/2026 20010067
FOPAG - CAD. UNICO
10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. 03.2026.
PAGO 3.856,20
13/04/2026 20010063
FOPAG - CRIANÇA FELIZ
10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA-CE,DUR [...]
PAGO 12.608,10
13/04/2026 20010052
FOPAG - AGENTES DE SAÚDE
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
PAGO 31.553,80
13/04/2026 20010047
FOPAG - PSF
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE FOLHA
PAGO 108.871,22
13/04/2026 20010046
FOLHA DE PAGAMENTO SESB -PSF
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SESB PSF,DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
PAGO 2.500,00
13/04/2026 20010045
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE FOLHA
PAGO 70.824,84
13/04/2026 20010037
FOPAG - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
PAGO 27.199,40
13/04/2026 20010034
FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
PAGO 154.633,01
13/04/2026 13040016
G&T CONTROLLER LTDA
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA INTELECTUAL MEDIANTE EMPRESA DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA D [...]
EMPENHADO 11.000,00
13/04/2026 13040015
G&T CONTROLLER LTDA
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA INTELECTUAL MEDIANTE EMPRESA DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA D [...]
EMPENHADO 11.000,00
13/04/2026 13040014
G&T CONTROLLER LTDA
10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA INTELECTUAL MEDIANTE EMPRESA DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA D [...]
EMPENHADO 8.000,00
13/04/2026 13040013
G&T CONTROLLER LTDA
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA INTELECTUAL MEDIANTE EMPRESA DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA D [...]
EMPENHADO 13.000,00
13/04/2026 13040012
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-EPP
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SELEÇÃO DE PROPOSTA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MATERIAL ODONTOLÓGICO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA D [...]
EMPENHADO 5.186,50
13/04/2026 13040011
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-EPP
09 - SECRETARIA DE SAUDE
MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MATERIAL ODONTOLÓGICO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE [...]
EMPENHADO 15.478,60
13/04/2026 13040010
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-EPP
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SELEÇÃO DE PROPOSTA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MATERIAL ODONTOLÓGICO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA D [...]
EMPENHADO 16.146,30
13/04/2026 13040009
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-EPP
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SELEÇÃO DE PROPOSTA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MATERIAL ODONTOLÓGICO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA D [...]
EMPENHADO 6.495,60
13/04/2026 13040008
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-EPP
09 - SECRETARIA DE SAUDE
MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MATERIAL ODONTOLÓGICO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE [...]
EMPENHADO 13.597,10
13/04/2026 13040007
REFORMAR CONSTRUÇOES LTDA ME
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL,MATERIAIS PERMANENTES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DESTA SECRETARIA
EMPENHADO 9.538,82
13/04/2026 13040006
REFORMAR CONSTRUÇOES LTDA ME
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, MATERIAIS PERMANENTES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, DE ESPONSABILIDA [...]
EMPENHADO 5.544,84
13/04/2026 13040005
JOSÉ HUGO MOTA DIOGENES PINHEIRO
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PARTICIPAÇÃO DO EVENTO CARAVANA CEARÁ UM SÓ NA REGIÃO DO VALE DO JAGUARIBE
EMPENHADO 50,00
13/04/2026 13040004
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA
LIQUIDADO 1.574,51
13/04/2026 13040004
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA
EMPENHADO 1.574,51
13/04/2026 13040003
M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA
10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CADASTRO ÚNICO VINCULADO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
EMPENHADO 12.552,60
13/04/2026 13040002
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE FILTROS VEICULARES EM GERAL, ÓLEOS LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DEST [...]
EMPENHADO 148,00
13/04/2026 13040001
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE FILTROS VEICULARES EM GERAL, ÓLEOS LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DEST [...]
EMPENHADO 184,00
13/04/2026 10040009
ANA CARLA PESSOA CAVALCANTE LEITE
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO DE DIÁRIA EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA "CARAVANA CEARÁ UM SÓ" QUE VISA PROMOVER O INTERCÂMBIO DE CONHECIMENTO ENTRE GESTORES
PAGO 100,00
13/04/2026 10040009
ANA CARLA PESSOA CAVALCANTE LEITE
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO DE DIÁRIA EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA "CARAVANA CEARÁ UM SÓ" QUE VISA PROMOVER O INTERCÂMBIO DE CONHECIMENTO ENTRE GESTORES
LIQUIDADO 100,00
13/04/2026 10040008
ISABELLE NOGUEIRA PORTO DIOGENES
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO DE DIÁRIA EM PROL DE PARTICIPAÇÃO DO EVENTO "CARAVANA CEARÁ UM SÓ" NO MUNÍCIPIO DE RUSSAS NO DIA 14/04/2026
PAGO 50,00
13/04/2026 10040008
ISABELLE NOGUEIRA PORTO DIOGENES
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO DE DIÁRIA EM PROL DE PARTICIPAÇÃO DO EVENTO "CARAVANA CEARÁ UM SÓ" NO MUNÍCIPIO DE RUSSAS NO DIA 14/04/2026
LIQUIDADO 50,00
13/04/2026 10040007
JULIO CESAR ALMEIDA SILVA
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO DE DIÁRIA EM PROL DE PARTICIPAÇÃO DO EVENTO "CARAVANA CEARÁ UM SÓ" NO MUNÍCIPIO DE RUSSAS NO DIA 14/04/2026
PAGO 50,00
13/04/2026 10040007
JULIO CESAR ALMEIDA SILVA
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO DE DIÁRIA EM PROL DE PARTICIPAÇÃO DO EVENTO "CARAVANA CEARÁ UM SÓ" NO MUNÍCIPIO DE RUSSAS NO DIA 14/04/2026
LIQUIDADO 50,00
13/04/2026 10040002
MARIA ALINE HOLANDA BEZERRA
10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - SISTEMA DE GESTÃO DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO (SIBEC)
PAGO 800,00
13/04/2026 10040002
MARIA ALINE HOLANDA BEZERRA
10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - SISTEMA DE GESTÃO DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO (SIBEC)
LIQUIDADO 800,00
13/04/2026 08040006
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA
PAGO 17.235,00
13/04/2026 08040006
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA
LIQUIDADO 17.235,00
13/04/2026 08040005
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA
LIQUIDADO 4.604,56
13/04/2026 01040014
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES DESTA SECRETARIA
LIQUIDADO 2.587,46
13/04/2026 01040013
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
02 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA
LIQUIDADO 3.891,43
13/04/2026 01040012
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA
LIQUIDADO 5.384,98
13/04/2026 01040011
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA
LIQUIDADO 834,94
13/04/2026 01040010
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA
LIQUIDADO 9.141,43
13/04/2026 01040008
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA
LIQUIDADO 18.526,73
13/04/2026 01040007
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS DESTA PREFEITURA
PAGO 196,00
13/04/2026 01040007
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS DESTA PREFEITURA
LIQUIDADO 196,00
13/04/2026 01040005
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS DESTA SECRETARIA
LIQUIDADO 997,65
13/04/2026 01040004
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL - S10, DESTINADO À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES À SECRETARIA DESTA PREFEITURA
LIQUIDADO 1.064,74
13/04/2026 01040002
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
05 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS DESTA SECRETARIA.
PAGO 510,92
13/04/2026 01040002
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
05 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 510,92
13/04/2026 01040001
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS DESTA SECRETÁRIA.
LIQUIDADO 23.837,92
13/04/2026 01030002
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL SALA DE ESTABILIZAÇAO
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NA SALA DE ESTABILIZAÇAO DO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
PAGO 1.401,73
10/04/2026 10040013
FRANCISCO FABIO MAGALHÃES ALMEIDA
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
.LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA HONOR DIÓGENES, S/N, CENTRO, POTIRETAMA/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS D [...]
EMPENHADO 8.000,00
10/04/2026 10040012
JAINEIDE DIÓGENES CAVALCANTE
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
.LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FREI LAMBERTO, 547, CENTRO, POTIRETAMA/CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE POTIRETAMA-CE.
EMPENHADO 8.000,00
10/04/2026 10040011
MOREIRA DE FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES ESTRATÉGICAS DO MUNICÍPIO DE POTIRETAMA, DENTRE ESTAS, DAR TREINAMENTO AOS [...]
EMPENHADO 4.000,00
10/04/2026 10040010
MOREIRA DE FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES ESTRATÉGICAS DO MUNICÍPIO DE POTIRETAMA, DENTRE ESTAS, DAR TREINAMENTO AOS [...]
EMPENHADO 4.000,00
10/04/2026 10040009
ANA CARLA PESSOA CAVALCANTE LEITE
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO DE DIÁRIA EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA "CARAVANA CEARÁ UM SÓ" QUE VISA PROMOVER O INTERCÂMBIO DE CONHECIMENTO ENTRE GESTORES
EMPENHADO 100,00
10/04/2026 10040008
ISABELLE NOGUEIRA PORTO DIOGENES
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO DE DIÁRIA EM PROL DE PARTICIPAÇÃO DO EVENTO "CARAVANA CEARÁ UM SÓ" NO MUNÍCIPIO DE RUSSAS NO DIA 14/04/2026
EMPENHADO 50,00
10/04/2026 10040007
JULIO CESAR ALMEIDA SILVA
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO DE DIÁRIA EM PROL DE PARTICIPAÇÃO DO EVENTO "CARAVANA CEARÁ UM SÓ" NO MUNÍCIPIO DE RUSSAS NO DIA 14/04/2026
EMPENHADO 50,00
10/04/2026 10040006
ANTONIA ALBANIZA ALMEIDA PINHEIRO
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO RELACIONADO A DIÁRIAS COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO "EM CADA COR, UM MUNDO. EM CADA MUNDO, MUITAS CORES!" COM OBJETIVO DE FORTALECIMENTO DA GESTÃO EDUCACIONAL
EMPENHADO 100,00
10/04/2026 10040005
FRANCISCA SHIRLEY ALMEIDA AMORIM
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO RELACIONADO A DIÁRIAS COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO "EM CADA COR, UM MUNDO. EM CADA MUNDO, MUITAS CORES!" COM OBJETIVO DE FORTALECIMENTO DA GESTÃO EDUCACIONAL
EMPENHADO 100,00

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