lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026
Total empenhado

R$ 38.422.416,93

Total liquidado

R$ 19.822.161,44

Total pago

R$ 18.577.838,08

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 3524 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 24/07/2026 - 09:05:25
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
09/06/2026 09060006
LUIZ NOGUEIRA DE ALMEIDA NETO
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE ARTICULADORES DO PROGRAMA ESCOLA E COMUNIDADE DO CEARÁ.
EMPENHADO 150,00
09/06/2026 09060005
ÁBACO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
.CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS CONSTANTES DO ORÇAMENTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETAR [...]
EMPENHADO 65.897,58
09/06/2026 09060004
SE7E ASSESORIA TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA
10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
INSCRIÇÃO DE 2 COLABORADORES PARA PARTICIPAR DO 26° ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, QUE SERÁ REALIZADOS NO PERÍODO DE 16 A 19 DE JUNHO DE 2026
EMPENHADO 1.130,00
09/06/2026 09060003
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-EPP
09 - SECRETARIA DE SAUDE
.SELEÇÃO DE PROPOSTA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO Ì HOSPITALAR, MATERIAL ODONTOLÓGICO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO Ì FUNCIONAMENTO DO SI [...]
EMPENHADO 16.967,40
09/06/2026 09060002
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-EPP
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES ESTRATÉGICAS DO MUNICÍPIO DE POTIRETAMA, DENTRE ESTAS, DAR TREINAMENTO AOS [...]
EMPENHADO 17.838,75
09/06/2026 09060001
VILCAR MADEIRAS E TINTAS LTDA.
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA MANUTENÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO
EMPENHADO 1.864,00
09/06/2026 01060010
F. N. FRANCELINO GOMES-ME
11 - SEC.CULTURA,TURISMO E EMPREEENDEDORISMO
.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA, PARA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PROGRAMAS CULTURAIS E TURÍSTICOS, DESTINADOS A [...]
LIQUIDADO 4.000,00
09/06/2026 01050022
A.D.NOBRE SERVIÇOS
10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA VOLTADA AO FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO, REESTRUTURAÇÃO DOS PROCESSOS E FLUXOS ADMINISTRATIVOS DO GOVERNO MUNICI [...]
LIQUIDADO 4.040,00
09/06/2026 01050021
A.D.NOBRE SERVIÇOS
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA VOLTADA AO FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO, REESTRUTURAÇÃO DOS PROCESSOS E FLUXOS ADMINISTRATIVOS DO GOVERNO MUNICI [...]
LIQUIDADO 5.180,00
09/06/2026 01050020
A.D.NOBRE SERVIÇOS
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA VOLTADA AO FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO, REESTRUTURAÇÃO DOS PROCESSOS E FLUXOS ADMINISTRATIVOS DO GOVERNO MUNICI [...]
LIQUIDADO 5.180,00
09/06/2026 01050019
A.D.NOBRE SERVIÇOS
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA VOLTADA AO FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO, REESTRUTURAÇÃO DOS PROCESSOS E FLUXOS ADMINISTRATIVOS DO GOVERNO MUNICI [...]
LIQUIDADO 4.980,00
09/06/2026 01050018
A.D.NOBRE SERVIÇOS
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA VOLTADA AO FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO, REESTRUTURAÇÃO DOS PROCESSOS E FLUXOS ADMINISTRATIVOS DO GOVERNO MUNICI [...]
LIQUIDADO 5.179,00
08/06/2026 30010035
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMEIRO E TECNICO
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS EMFERMEIRO E TECNICOS, DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.
PAGO 10.076,18
08/06/2026 30010035
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMEIRO E TECNICO
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS EMFERMEIRO E TECNICOS, DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.
PAGO 1.401,73
08/06/2026 30010034
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMEIRO E TECNICO
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS EMFERMEIRO E TECNICOS, DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.
PAGO 4.205,19
08/06/2026 27010020
EVERTON SMALLY MACHADO DE OLIVEIRA
14 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA ATUARIAL E PREVIDENCIÁRIA PERMANTE COM ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ATUARIAL, GESTÃO ESTRATÉG [...]
LIQUIDADO 5.000,00
08/06/2026 20010049
FOPAG - HOSPITAL
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.
PAGO 52.503,84
08/06/2026 20010049
FOPAG - HOSPITAL
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.
PAGO 12.615,57
08/06/2026 20010047
FOPAG - PSF
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PSF,DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.
PAGO 3.219,91
08/06/2026 08060007
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO PEÇAS EM GERAL, BATERIAS E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VE [...]
EMPENHADO 4.300,00
08/06/2026 08060006
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE FILTROS VEICULARES EM GERAL, ÓLEOS LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DAS [...]
EMPENHADO 691,00
08/06/2026 08060005
HEDELITA NOGUEIRA VIERA - EIRELI
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS ÀS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE POTIRETAMA, [...]
EMPENHADO 270,00
08/06/2026 08060004
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO PEÇAS EM GERAL, BATERIAS E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VE [...]
EMPENHADO 5.060,15
08/06/2026 08060003
A ANCHIETA CHAVES JUNIOR ME
10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
.AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES (TODOS NOVOS DE PRIMEIRO USO E DE FABRICAÇÃO NACIONAL), DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS A FROTA DAS [...]
EMPENHADO 1.648,80
08/06/2026 08060002
RIZONEIDE SILVA BRASIL ALMEIDA
11 - SEC.CULTURA,TURISMO E EMPREEENDEDORISMO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA, DESTINADOS A SECRETÁRIA
EMPENHADO 10.540,00
08/06/2026 08060001
MARDONIO LANCHES LTDA
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE SALGADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAÚDE
LIQUIDADO 1.100,00
08/06/2026 08060001
MARDONIO LANCHES LTDA
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE SALGADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAÚDE
EMPENHADO 1.100,00
08/06/2026 05050007
GRAFICA VERDES MARES LTDA
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E AFINS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DESTA SECRETARIA
PAGO 899,81
08/06/2026 04060005
JS3 SERVICOS E LOCACOES LTDA
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, SEM CONDUTOR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINIS [...]
LIQUIDADO 95.300,00
08/06/2026 04060004
JS3 SERVICOS E LOCACOES LTDA
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, SEM CONDUTOR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINIS [...]
LIQUIDADO 5.000,00
08/06/2026 04050008
JS3 SERVICOS E LOCACOES LTDA
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, SEM CONDUTOR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINIS [...]
LIQUIDADO 5.000,00
08/06/2026 02060001
SILVIA CLEMENTE MOURA
13 - SECRETARIA DE POLITICAS PARA AS MULHERES
AQUISIÇÃO DE SALGADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA MULHER
LIQUIDADO 3.870,00
08/06/2026 02030004
FRANCISCO LUCAS BEZERRA DIOGENES
09 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO, VISANDO O Ì ACOLHIMENTO DE PESSOAS ENFERMAS, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE Ì SAÚDE DE POTIRETAMA PARA [...]
PAGO 6.490,00
08/06/2026 01040035
FOPAG - FUNDEB 70%
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.
PAGO 3.191,42
05/06/2026 26010021
R C MORAIS TELECOM LTDA
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DE INTERNET, COM LINK DEDICADO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, EQUIPAMENTOS, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVEN [...]
LIQUIDADO 1.772,70
05/06/2026 26010020
R C MORAIS TELECOM LTDA
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DE INTERNET, COM LINK DEDICADO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, EQUIPAMENTOS, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PRE [...]
LIQUIDADO 279,90
05/06/2026 26010019
R C MORAIS TELECOM LTDA
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DE INTERNET, COM LINK DEDICADO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, EQUIPAMENTOS, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVEN [...]
LIQUIDADO 1.306,20
05/06/2026 26010018
R C MORAIS TELECOM LTDA
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DE INTERNET, COM LINK DEDICADO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, EQUIPAMENTOS, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVEN [...]
LIQUIDADO 653,10
05/06/2026 26010017
R C MORAIS TELECOM LTDA
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DE INTERNET, COM LINK DEDICADO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, EQUIPAMENTOS, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVEN [...]
LIQUIDADO 279,90
05/06/2026 26010016
R C MORAIS TELECOM LTDA
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DE INTERNET, COM LINK DEDICADO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, EQUIPAMENTOS, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVEN [...]
LIQUIDADO 1.119,60
05/06/2026 26010015
R C MORAIS TELECOM LTDA
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DE INTERNET, COM LINK DEDICADO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, EQUIPAMENTOS, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVEN [...]
LIQUIDADO 559,80
05/06/2026 26010014
R C MORAIS TELECOM LTDA
10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DE INTERNET, COM LINK DEDICADO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, EQUIPAMENTOS, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVEN [...]
LIQUIDADO 559,80
05/06/2026 26010013
R C MORAIS TELECOM LTDA
10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DE INTERNET, COM LINK DEDICADO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, EQUIPAMENTOS, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVEN [...]
LIQUIDADO 746,40
05/06/2026 20050025
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECR [...]
PAGO 969,44
05/06/2026 20050025
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECR [...]
LIQUIDADO 969,44
05/06/2026 20050024
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRE [...]
PAGO 562,34
05/06/2026 20050024
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRE [...]
LIQUIDADO 562,34
05/06/2026 20050023
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRE [...]
PAGO 23.658,71
05/06/2026 20050023
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRE [...]
LIQUIDADO 23.658,71
05/06/2026 20050022
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PR [...]
PAGO 3.567,33
05/06/2026 20050022
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PR [...]
LIQUIDADO 3.567,33
05/06/2026 20050021
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRE [...]
PAGO 5.667,91
05/06/2026 20050021
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRE [...]
LIQUIDADO 5.667,91
05/06/2026 20050020
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
02 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRE [...]
PAGO 3.996,95
05/06/2026 20050020
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
02 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRE [...]
LIQUIDADO 3.996,95
05/06/2026 20050019
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRE [...]
PAGO 994,59
05/06/2026 20050019
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRE [...]
LIQUIDADO 994,59
05/06/2026 20050018
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRE [...]
PAGO 19.817,37
05/06/2026 20050018
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRE [...]
LIQUIDADO 19.817,37
05/06/2026 20050017
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRE [...]
PAGO 5.675,02

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